Fakturering och betalning

Foto: Johnér Bildbyrå
E-faktura
Sedan 1 april 2021 började Svefaktura (GLN-kod) att fasas ut, därför rekommenderas inte det formatet.
Enligt lag ska fakturor sändas enligt den europeiska standarden om inte annat överenskommits. Det innebär att du som är leverantör till oss ska sända faktura enligt formatet Peppol BIS Billing 3. Se Peppol-id i nedanstående tabell.
Anslut till Peppol DIGG
Mer information om e-fakturering till Familjebostäder finns här
Vid frågor, kontakta gärna: fakturor@familjebostader.com
AB Familjebostäder
Organisationsnr | 556035-0067 | ||
Faktura-adress | AB Familjebostäder Kund-ID, STH213 BOX 90111 120 21 Stockholm |
||
PEPPOL-ID | 0007:5560350067 | ||
GLN-kod | 7365560350068 |
AB Familjebostäder Fastighetsnät
Organisationsnr | 556715-5386 |
Faktura-adress | AB Familjebostäder Fastighetsnät Kund-ID, STH387 BOX 90111 120 21 Stockholm |
PEPPOL-ID | 0007:5567155386 |
GLN-kod | 7381031016288 |
Hemmahamnen Kontor AB
Organisationsnr | 556736-2156 |
Faktura-adress | Hemmahamnen Kontor AB Kund-ID, STH392 BOX 90111 120 21 Stockholm |
PEPPOL-ID | 0007:5567362156 |
GLN-kod | 7381031016295 |
Familjebostäder Årstaberg
Organisationsnr | 559058-1483 |
Faktura-adress | Familjebostäder Årstaberg Kund-ID, STH397 BOX 90111 120 21 Stockholm |
PEPPOL-ID | 0007:5590581483 |
GLN-kod | 7381031046544 |
Pappersfaktura endast i undantagsfall
Leverantörer som skickar pappersfaktura eller pdf-faktura använder adresser ovan. Pdf-faktura kan skickas med e-post: fakturor.stockholm@pdf.scancloud.se
Fakturareferens
Samtliga fakturor till Familjebostäder måste innehålla nödvändig information för att kunna hanteras enligt Skatteverkets krav på fakturainnehåll.
Utöver Skatteverkets krav är det mycket viktigt att beställarreferens/referens anges på något av följande sätt:
- inköpsordernummer
- arbetsordernummer, exempelvis AO123456 (gäller vid beställning via Fast2). OBS viktigt med AO innan numrering, utan mellanslag.
- användarID, exempelvis AE12345
- projektnummer.
Bilaga
Kopia på eventuella fakturor avseende material samt underleverantörernas fakturor ska bifogas. Om inte, kommer fakturan att avslås.
Kreditfaktura
En kreditfaktura ska innehålla den ändring som gjorts av den ursprungliga fakturan. Den ska också innehålla en särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan. I övrigt ska en kreditfaktura innehålla de uppgifter som krävs för en faktura enligt skatteverket.
Betalningsvillkor
Fakturering ska ske enligt avtal i efterskott och efter det att leveranser som omfattas av fakturan fullgjorts. Betalningstiden ska vara trettio (30) dagar från fakturadatum. Faktureringsavgifter eller liknande påslag ska inte utgå. Vid försenad betalning har leverantören rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635).
Vid eventuell räntefaktura ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven.
Vi förbehåller oss rätten att bestrida fakturan även om den är betald.
Påminnelser
Betalningspåminnelser och inkassokrav ska inte skickas som e-faktura, utan ska adresseras till bolagets faktureringsadress brevledes eller via e-post i pfd-format till fakturor.stockholm@pdf.scancloud.se. Betalningspåminnelse ska endast skickas för fakturor som har förfallit. Så kallade kontoutdrag får inte skickas som påminnelse.