Familjebostäders logotyp
Familjebostäders logotyp

Fakturering och betalning

Som leverantör till Familjebostäder AB och dess dotterbolag fakturerar ni oss via e-faktura.

Foto: Johnér Bildbyrå

E-faktura 

Sedan 1 april 2021 började Svefaktura (GLN-kod) att fasas ut, därför rekommenderas inte det formatet.

Enligt lag ska fakturor sändas enligt den europeiska standarden om inte annat överenskommits. Det innebär att du som är leverantör till oss ska sända faktura enligt formatet Peppol BIS Billing 3. Se Peppol-id i nedanstående tabell.
Anslut till Peppol DIGG

Mer information om e-fakturering till Familjebostäder finns här
Vid frågor, kontakta gärna: fakturor@familjebostader.com

AB Familjebostäder

Organisationsnr 556035-0067
Faktura-adress AB Familjebostäder
Kund-ID, STH213
BOX 90111
120 21 Stockholm
PEPPOL-ID 0007:5560350067
GLN-kod 7365560350068

AB Familjebostäder Fastighetsnät 

Organisationsnr 556715-5386
Faktura-adress AB Familjebostäder Fastighetsnät
Kund-ID, STH387
BOX 90111
120 21 Stockholm
PEPPOL-ID 0007:5567155386
GLN-kod 7381031016288

Hemmahamnen Kontor AB

Organisationsnr 556736-2156
Faktura-adress Hemmahamnen Kontor AB
Kund-ID, STH392
BOX 90111
120 21 Stockholm
PEPPOL-ID 0007:5567362156
GLN-kod 7381031016295

Familjebostäder Årstaberg

Organisationsnr 559058-1483
Faktura-adress Familjebostäder
Årstaberg
Kund-ID, STH397
BOX 90111
120 21 Stockholm
PEPPOL-ID 0007:5590581483
GLN-kod 7381031046544

Pappersfaktura endast i undantagsfall

Leverantörer som skickar pappersfaktura eller pdf-faktura använder adresser ovan. Pdf-faktura kan skickas med e-post: fakturor.stockholm@pdf.scancloud.se

Fakturareferens

Samtliga fakturor till Familjebostäder måste innehålla nödvändig information för att kunna hanteras enligt  Skatteverkets krav på fakturainnehåll.

Utöver Skatteverkets krav är det mycket viktigt att beställarreferens/referens anges på något av följande sätt:

  • inköpsordernummer
  • arbetsordernummer, exempelvis AO123456 (gäller vid beställning via Fast2). OBS viktigt med AO innan numrering, utan mellanslag.
  • användarID, exempelvis AE12345
  • projektnummer.

Bilaga

Kopia på eventuella fakturor avseende material samt underleverantörernas fakturor ska bifogas. Om inte, kommer fakturan att avslås.

Kreditfaktura

En kreditfaktura ska innehålla den ändring som gjorts av den ursprungliga fakturan. Den ska också innehålla en särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan. I övrigt ska en kreditfaktura innehålla de uppgifter som krävs för en faktura enligt skatteverket.

Betalningsvillkor

Fakturering ska ske enligt avtal i efterskott och efter det att leveranser som omfattas av fakturan fullgjorts. Betalningstiden ska vara trettio (30) dagar från fakturadatum. Faktureringsavgifter eller liknande påslag ska inte utgå. Vid försenad betalning har leverantören rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635).
Vid eventuell räntefaktura ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven.

Vi förbehåller oss rätten att bestrida fakturan även om den är betald.

Påminnelser

Betalningspåminnelser och inkassokrav ska inte skickas som e-faktura, utan ska adresseras till bolagets faktureringsadress brevledes eller via e-post i pfd-format till fakturor.stockholm@pdf.scancloud.se. Betalningspåminnelse ska endast skickas för fakturor som har förfallit. Så kallade kontoutdrag får inte skickas som påminnelse.

Senast uppdaterad 27 mars 2025

Relaterat innehåll