Familjebostäders logotyp
Familjebostäders logotyp

Fakturering och betalning

Som leverantör till AB Familjebostäder och våra dotterbolag fakturerar ni oss via e-faktura, i första hand via Peppol.

Foto: Johnér bildbyrå

E-faktura via Peppol

En e-faktura är en faktura som upprättas, skickas och tas emot samt behandlas elektroniskt. En PDF-faktura är inte en e-faktura. 

Från och med den 1 april 2021 rekommenderas inte längre Svefaktura som standard för e-faktura.

Enligt lag ska fakturor sändas enligt den europeiska standarden om inte annat överenskommits. Det innebär att du som är leverantör till oss ska sända faktura enligt formatet Peppol BIS Billing 3. Se Peppol-id i nedan tabell.

Anslut till Peppol DIGG

Om leverantören fortfarande använder Svefaktura, se även format GLN kod för Svefaktura format i nedan tabell.

AB Familjebostäder

Organisationsnr 556035-0067
Faktura-adress AB Familjebostäder
Kund-ID, STH213
BOX 90111
20 21 Stockholm
PEPPOL-ID 0007:5560350067
GLN-kod 7365560350068

AB Familjebostäder Fastighetsnät 

Organisationsnr 556715-5386
Faktura-adress AB Familjebostäder Fastighetsnät
Kund-ID, STH387
BOX 90111
120 21 Stockholm
PEPPOL-ID 0007:5567155386
GLN-kod 7381031016288

Hemmahamnen Kontor AB

Organisationsnr 556736-2156
Faktura-adress Hemmahamnen Kontor AB
Kund-ID, STH392
BOX 90111
120 21 Stockholm
PEPPOL-ID 0007:5567362156
GLN-kod 7381031016295

Familjebostäder Årstaberg

Organisationsnr 559058-1483
Faktura-adress Familjebostäder
Årstaberg
Kund-ID, STH397
BOX 90111
120 21 Stockholm
PEPPOL-ID 0007:5590581483
GLN-kod 7381031046544

Pappersfaktura endast i undantagsfall

Leverantörer som skickar pappersfaktura eller pdf-faktura använder adresser ovan. Pdffaktura kan skickas med e-post: fakturor.stockholm@pdf.scancloud.se

Fakturareferens

Samtliga fakturor till Familjebostäder måste innehålla nödvändig information för att kunna hanteras. Skatteverket har krav på fakturainnehåll.

Utöver det finns ytterligare krav för att fakturor ska kunna hanteras, det vill säga inför respektive avrop/beställning, uppger beställaren vilket referensnummer som ska gälla. Leverantören ska uppge rätt referensnummer på fakturan och det är viktigt att endast referensen uppges, ej personnamn eller liknande ska anges i samma fält som referensen.

Mer information om e-fakturering till Familjebostäder och stadens övriga bolag finns här att läsa på Stockholms stads webbplats. Fakturor till Stockholms stad och stadens bolag

Vid frågor kan du även kontakta oss på fakturor@familjebostader.com

Faktura ska innehålla följande uppgifter:

  1. Fakturadatum
  2. Unikt fakturanummer
  3. Beställarens namn och fakturaadress (se ovan tabell för fakturaadresser)
  4. Beställarens referens ska märkas på något av följande sätt
    1. ett användarID ex AE12345
    2. ett projektnummer
    3. om beställning sker via Fast2 ett arbetsordernummer ex AO123456 (obs! viktigt med AO innan nummer)
  5. Om aktuellt, projektledarens namn
  6. Om aktuellt, projektnamn
  7. Kopia på eventuella fakturor avseende material samt underleverantörernas fakturor ska bifogas
  8. Ert företags säte
  9. Ert organisationsnummer
  10. Ert momsregistreringsnummer
  11. F-skattebevis
  12. Vad varan/tjänsten avser
  13. När tjänsten levererades
  14. Betalningsvillkor
  15. Förfallodatum
  16. Bank- och/eller plusgiro
  17. Belopp per uppdrag
  18. Fördelning av anbudssumma enligt förekommande anvisning
  19. Momssats
  20. Diarienummer för det avtal fakturan avser ska anges i fritext på fakturan

Innehåll på kreditfaktura

En kreditfaktura ska innehålla den ändring som gjorts av den ursprungliga fakturan. Den ska också innehålla en särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan. I övrigt ska en kreditfaktura innehålla de uppgifter som krävs för en faktura enligt skatteverket.

Betalningsvillkor

Fakturering ska ske enligt avtal i efterskott och efter det att leveranser som omfattas av fakturan fullgjorts. Betalningstiden ska vara trettio (30) dagar från fakturadatum.

Faktureringsavgifter eller liknande påslag ska inte utgå. Vid försenad betalning har leverantören rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Vid eventuell räntefaktura ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. 

Vi förbehåller oss rätten att bestrida fakturan även om den är betald.

Påminnelser

Betalningspåminnelser och inkassokrav ska inte skickas som e-faktura, utan ska adresseras till bolagets. Betalningspåminnelse ska endast skickas avseende fakturor som har förfallit. Så kallade kontoutdrag får inte skickas som påminnelse.
Kom ihåg att ange era betalningsuppgifter, organisationsnummer samt hänvisning till ursprungsfakturan. Påminnelser ska skickas via mejl eller post(se fakturaadress i tabellen ovan)

E-post fakturor.stockholm@pdf.scancloud.se

Senast uppdaterad 27 mars 2024

Relaterat innehåll